Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
1152201739
žiacke knižky
83,33
s DPH
07.04.2015
ŠEVT
18.05.2015
Faktúra
1162203101
žiacka knižka
93,19
s DPH
29.04.2016
ŠEVT
04.05.2016
20.06.2016
Faktúra
2100086
žalúzie, parapety
310,00
s DPH
08.09.2021
TOP OKNO s.r.o.
01.12.2021
Faktúra
2200016
Žalúzie
4 280,00
s DPH
28.02.2022
TOP OKNO s.r.o.
06.05.2022
Faktúra
323152
špriála do ohrievača vody
39,80
s DPH
10.10.2023
EDISON SK s.r.o.
16.10.2023
Faktúra
20191091
športové potreby
167,41
s DPH
30.12.2019
Biznis inn print, s.r.o.
18.02.2020
Faktúra
313900719
športové potreby
545,60
s DPH
11.01.2019
TRINET Corp., s.r.o.
11.01.2019
23.10.2019
Faktúra
152012
športové potreby
100,40
s DPH
20.06.2012
Bonanza
13.07.2012
Faktúra
313900719
športové potreby
545,60
s DPH
26.08.2019
TRINET Corp., s.r.o.
18.05.2020
Faktúra
172418
športové potreby
545,60
s DPH
11.01.2019
TRINET CORP
11.01.2019
23.01.2019
Faktúra
230792
športové potreby
515,98
s DPH
28.05.2013
KOSIK, s.r.o.
02.08.2013
Faktúra
190100522
šport.potreby
139,20
s DPH
10.06.2019
Meru sport s.r.o
06.06.2019
23.10.2019
Faktúra
10140040
školský nábytok
660,00
s DPH
05.01.2015
Školáčik
13.02.2015
Objednávka
3/2015
školský nábytok
3 310,80
s DPH
10.08.2015
Energy green, s.r.o.
CZŠ Vojany
PaedDr. Valentín Hudák
riaditeľ školy
25.12.2015
Faktúra
201302670
školský nábytok
1 100,50
s DPH
18.11.2013
Maquita s.r.o.
16.12.2013
Faktúra
1581826
školský nábytok
553,25
s DPH
14.09.2015
ŠKOLEX
21.10.2015
Faktúra
16382
školský nábytok
1 897,20
s DPH
22.12.2016
ALEX nábytok
27.12.2016
24.02.2017
Faktúra
2202207434
školské tlačivá
176,72
s DPH
03.08.2020
ŠEVT a.s.
25.09.2020
Faktúra
217004
školské potreby
373,86
s DPH
11.01.2017
DRAPAX
12.01.2017
24.02.2017
Faktúra
220011
školské potreby
444,43
s DPH
10.06.2022
KOHUT.T s.r.o
05.08.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2102