• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7317293958 plyn 3 250,00 s DPH 03.01.2012 SPP, a.s. 12.02.2012
    Faktúra 11026681 publikácia 14,84 s DPH 11.01.2012 Verlag Dashofer 12.02.2012
    Faktúra 101121229 internet 12,05 s DPH 20.01.2012 Sivinet 12.02.2012
    Faktúra 7280086404 vyúčtovanie el. energie 357,18 s DPH 20.01.2012 VSE, a.s. 12.02.2012
    Faktúra 2122200835 vysvedčenie 30,71 s DPH 20.01.2012 ŠEVT, a.s. 12.02.2012
    Faktúra 5149953989 telefón 34,36 s DPH 20.01.2012 Orange Slovensko a.s. 12.02.2012
    Faktúra 2734073473 telefón 25,76 s DPH 11.01.2012 Slovak Telekom, a.s. 12.02.2012
    Faktúra 7414771652 vyúčtovanie plynu 2 488,84 s DPH 17.01.2013 SPP, a.s. 14.02.2012
    Faktúra 21203585 publikácia 44,15 s DPH 20.02.2012 RAABE,s.r.o. 10.03.2012
    Faktúra 120201 materiál 126,86 s DPH 23.02.2012 Gabriel Kovács 10.03.2012
    Faktúra 4735084311 telefón 20,77 s DPH 08.02.2012 Slovak Telekom, a.s. 10.03.2012
    Faktúra 5153414316 telefón 35,35 s DPH 17.02.2012 Orange Slovensko, a.s. 10.03.2012
    Faktúra 102121144 internet 12,05 s DPH 13.02.2012 Šivinet, s.r.o. 10.03.2012
    Faktúra 1122201565 kancel. materiál 47,68 s DPH 06.02.2012 ŠEVT, a.s. 10.03.2012
    Faktúra 7484921227 elektrina 661,00 s DPH 06.02.2012 VSE a.s. 10.03.2012
    Faktúra 2012025 oprava PC 46,00 s DPH 21.03.2012 Qintel, s.r.o. 09.04.2012
    Faktúra 9120000879 Edupage PRO 195,00 s DPH 30.03.2012 ASC, s.r.o. 09.04.2012
    Faktúra 120009 interaktívna tabuľa 4 330,00 s DPH 23.03.2012 MB TECH BB, s.r.o. 09.04.2012
    Faktúra 1102009113 airfresh 259,50 s DPH 22.03.2012 Hagleitner Service Center 09.04.2012
    Faktúra 7164071242 plyn 2 894,00 s DPH 01.03.2012 SPP. a.s. 09.04.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2008